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审计局关于2021年上半年工作总结及下半年工作重点范文-爱游戏官网入口

审计局关于2021年上半年工作总结及下半年工作重点范文

  xxxx年上半年,我局在区委、区政府以及市审计局的正确领导下,围绕全区发展大局,着力在促进政策执行、规范权力运行、提高资金绩效、强化队伍建设、推进职责履行方面下功夫,强化对公共资金、国有资产、国家投资的审计监督,为全区经济社会又好又快发展做出了积极贡献。

  一、上半年审计工作情况

  (一)审计项目完成情况

  x-x月,完成审计及审计调查项目xx项,其中:完成财政预算执行审计x项(即:区地税局xxxx年税收征管和预算执行情况审计),完成署下审计任务x项(即:xxxx年一季度政策跟踪审计),完成专项资金审计x项,完成投资建设审计项目xx项,共计送审xxxx.xx万元,审定xxxx.xx万元,审减xxx.xx万元。

  (二)工作成效

  1.深化预决算审计,加强公共财政监督。

  我局坚持“评价总体、揭露问题、规范管理、推动改革、提高绩效、维护安全”的审计思路,以维护财政资金安全、促进深化财政体制改革、推动完善公共财政和区级预算管理体系、提高预算执行效果为目标,强化预决算真实、合法和合规审计。x-x月,对xx区财政xxxx年预算执行及其他财政收支情况、区地税局xxxx年税收征管和预算执行情况、x市xx区工业园区管委会xxxx年预算执行情况进行了审计。

  2.推进政府投资项目审计,提高资金使用绩效。

  针对政府投资审计“凡投必审”、“以审定价”的问题和弊端,按照政府投资审计“转思路、转职能、转方式”的要求,区政府xxxx年x月xx日印发了《关于加强和改进政府投资建设项目审计工作的通知》(自沿府发〔xxxx〕x号)文件,政府投资项目审计实行计划管理。围绕区委、区政府工作重心,突出对xx新城区、土地整理和利民路二期建设和xxx亩场地平整工程重点审计。重点揭露项目建设过程中决策不当、管理不严造成的损失浪费问题;重点审查财务核算管理规范性、建设项目截留、挤占、挪用建设资金以及项目建设管理和程序规性等问题。今年上半年共完成xx个政府投资建设工程项目审计,送审金额xxxx.xx万元,审减率x.xx%,节约建设资金xxx.xx万元。

  3.强化政策跟踪审计,促进重大政策落地生根。

  我局紧紧围绕中心、服务大局,继续认真组织好跟踪审计,着重监督检查各地各部门落实重大政策措施的具体部署、执行进度、实际效果等,促进政策落地生根并不断完善。上半年完成了xxxx年红丰蜜柑果蔬产销服务设施建设项目审计、xxxx年一季度政策跟踪审计、xxxx年城乡集中式饮用水水源地保护情况专项审计调查三个专项资金审计项目,目前正在开展xxxx年环保应急机动保障资金审计、xxxx年饮用水源地环境整治项目审计、xxxx年二季度政策跟踪审计。共出具审计及审计调查报告x篇,提出审计建议x条,完成信息x篇,重要信息x篇。

  4.狠抓机关自身建设,提升审计服务水平。

  认真贯彻落实党的十八届六中全会和区十二次党代会、区第十二届纪律检查委员会第二次全会精神,深刻理解审计在党和国家监督体系中的职能定位,坚持依法审计,切实履职尽责,强化跟踪权利运行轨迹、关注责任履行情况、促进完善权利运行制约和监督体系的意识,把全面从严治党要求落实到各项审计工作之中。坚持定期政策学习和业务培训,充分利用审计会商系统,收看省审计厅举办的审计大讲堂,听取专家授课。组织参与审计署和省厅举办的各类培训讲座。不断提高审计人员的业务能力。

  (三)存在的问题

  上半年审计工作仍然存在着一些问题和不足:随着重大政策措施跟踪审计、领导干部经济责任审计的强化和自然资源资产审计的展开,审计工作量急剧增加,审计力量严重不足;随着审计领域的拓展、审计手段的现代化,审计人员素质与现行要求不相适应,审计人员素质与要求不相适应,审计业务水平有待进一步提升。

  二、下半年审计工作重点

  (一)突出重点,发挥审计监督新成效。一是完成每个季度审计署安排的稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计工作,通过审计,摸清区级各部门贯彻落实中央和省市政府出台的宏观政策情况,揭示存在的主要问题和出现的新情况,分析原因、提出建议、督促整改,推动各项政策措施落实到位,促进全区经济平稳运行、健康发展和转型升级;二是按照年初审计计划安排,完成全年预算执行和财政决算审计任务,对各部门和乡镇在预算执行过程中筹集、分配和使用财政资金的情况以及其他财政收支的真实、合法、效益性进行的审计监督;三是完成区委组织部委托的x名领导干部经济责任审计,对审计对象履行经济责任情况作出客观评价,为考核、任免、奖惩领导干部提供依据;四是完成各项专项资金和政府投资性资金的审计,确保资金“专款专用”,有效发挥资金的使用效益。

  (二)提升水平,实现审计队伍建设新提高。一是严格执行审计项目计划。年度项目计划一经下达应严格执行,未经批准不得擅自变更或调整审计范围、参审单位、实施时间等,确需调整的,必须按规定程序办理报批手续。二是加强计划执行过程管理。按照审计准则及时编制审计工作方案和实施方案,明确细化审计目标、范围、内容和重点,确保审计质量。认真落实重大问题、重要情况报告制度,畅通上情下传、下情上达渠道。三是积极创新审计方式。大力创新审计管理模式和组织方式,加大资源整合力度,加强股室工作联动,充分发挥审计的整体效能,实现审计成果互用共享,并积极推进数字化审计方式。四是加强审计工作总结。审计项目实施完成后,对审计项目组织实施情况进行全面总结,重点分析评估审计目标实现、审计重点把握、审计程序遵循、审计方式方法创新等情况,总结经验,查找不足,不断提高审计管理水平,提升审计工作绩效。

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